2010年内审简报
2010年站监察审计室根据效能监察和内审的要求,对站内的基建工程、水利工程、设备改造等进行了内部审计,全年共审计大小工程42项,审计金额200多万元,其中审减工程22项,审计金额193.66万元,审减金额10.33万元,审减率为5.33%。
监察审计室在对工程进行监督审计的过程中,进行了全过程的跟踪,参与了合同的签订、工程验收、材料核价、结算的审计,在签订合同时确定了计价的原则、包干的金额,在验收时正确丈量工程量,在核定材料价格时深入市场、货比三家,对结算进行审计时严格按合同和定额要求办事,坚持原则、认真审核、快速审结,从不积压结算单。
同时,为了加强对工程的监督管理,监察审计室做了大量的前期工作,对不合理的施工方案进行修改、对过高的材料报价进行核减、对按图施工的工程量进行复核。如今冬一个土方开挖工程,初步方案测量的开挖土方量为10600方,经我们要求一起复测后,核实正确的开挖土方量为6600方,减少了近4000方,金额6万余元。(监察审计室)